AUDITOR INTERNO PLENO - CONTROLES INTERNOS
Somos a Alloha Fibra, a maior empresa independente e o terceiro maior player de fibra óptica FTTH (Fiber to Home) do Brasil. Contamos com uma rede de mais de 150mil quilômetros de fibra óptica e mais de 1,5 milhão de clientes. Com 9 marcas comerciais integradas, estamos presentes do norte ao sul do País sendo a empresa de banda larga fixa que mais cresceu em 2022. Temos um time com mais de 3.500 colaboradores, que trabalham com o mesmo propósito: conectar pessoas, ideias e negócios, promovendo a inclusão digital e social do Brasil e unidos pelos mesmos valores. Vamos adorar te conhecer!Responsabilidades e atribuiçõesPlanejar e executar auditorias internas operacionais, financeiras, de conformidade e de tecnologia, conforme o Plano Anual de Auditoria.Mapear processos de negócio, identificar riscos e avaliar o desenho e a efetividade dos controles internos.Elaborar programas de auditoria, papéis de trabalho, matrizes de riscos e controles e demais documentos técnicos.Realizar walkthroughs, entrevistas, testes de controles e demais procedimentos de auditoria.Identificar oportunidades de melhoria, fragilidades de controle, riscos e não conformidades, propondo recomendações para mitigação e aprimoramento dos processos.Elaborar relatórios de auditoria contendo constatações, análises, causas, impactos, riscos e recomendações, apresentando os resultados aos gestores e à administração quando necessário.Acompanhar a implementação dos planos de ação, monitorando sua efetividade e reportando o status das recomendações.Apoiar a implementação, manutenção e evolução da estrutura de controles internos da organização, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de controle.Apoiar as áreas de negócio na definição, revisão e formalização de controles preventivos, detectivos e corretivos, bem como na elaboração e atualização de políticas, normas e procedimentos internos.Participar de projetos de melhoria contínua, revisão e otimização de processos, contribuindo para o aumento da eficiência operacional e redução de riscos.Utilizar técnicas e ferramentas de análise de dados para apoiar os trabalhos de auditoria, monitoramento de controles e identificação de desvios.Apoiar as investigações internas, fiscalizações regulatórias e demais avaliações do time de Compliance, fornecendo informações quando solicitado.Contribuir para a elaboração do Plano Anual de Auditoria baseado em riscos e para o aprimoramento contínuo da metodologia de auditoria e controles internos.Atuar em conformidade com os princípios de ética, independência, objetividade e confidencialidade, promovendo a cultura de governança, gestão de riscos, controles internos e compliance na organização.Requisitos e qualificaçõesFormação Superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias ou afins;Experiência em SAP;Conhecimento em extração de dados via SQL (Diferencial);Capacidade analítica / senso de urgência / espírito de dono;Sólidos conhecimentos técnicos em procedimentos e metodologias para projetos de Auditoria Interna;Sólidos conhecimentos em processos contábeis/financeiros e riscos operacionaisPacote Office (avançado);Conhecimentos em investigações corporativas (Diferencial);Conhecimento de técnicas de negociação que auxiliem na discussão de recomendações e planos de ação.Apresentar experiência na aplicação de frameworks de riscos operacionais e controles internos como o COSO.Informações adicionaisAssistência médicaAssistência odontológicaVale RefeiçãoSeguro de vidaVale TransporteGiga Inclusão - Auxílio dependentes PCDTotal PassDay off no aniversárioLicença maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias) estendidasPsicologia Viva (se aderente ao plano de saúde Amil)Plataforma de Cursos na IntranetTour House: descontos de 5% a 12% para a compra de passagens aéreas, reservas de hotéis e locação de carros.Movida: 10% de desconto aplicado no valor da diáriaPortal de Parcerias Samsung